為進一步規範維修物品購買及使用,提高維修工作的製度化,效率化。切實推進維修用品采購及使用的監管,納入本部門政務公開工作,結合部門實際👌🏼,特製定本辦法🕴🏻。
一👱🏽♂️、維修物品采購規定🧝♂️:
(一)所有對外采購業務活動必須遵守國家有關法律法規和財經紀律,通過正規的渠道和正當的方式實施采購。必須遵循“品種規格對路🧑🏼🦳、價格合理、品質優良、數量適當、交貨及時”的采購原則選擇供貨商,供貨商需與本部門簽定供貨合同,維修組長應根據核定的價格和質量要求,按需按時做好采購進貨工作🟡。
(二)維修物品的采購由維修組長📰、保管員🕰、驗收員共同商宜確定👍🏿,填寫維修物品請購單🍫,購物數量應遵循實際需求和節儉的原則。由維修組長、保管員⛎🎺、驗收員三人互相監督實施🍉。
(三)物品單價大於等於300元或一次性購置總金額大於等於800元以上的物品時,需經部門領導同意後,方可購買🤷🏻♀️。
(四)每月采購物品應實行預算製🦢。當月采購金額一般不超過2600元✔️,如特殊情況,經上報後,確應工作需要另行采購的🖋,必需經部門領導同意後✔️,方可購買。
二、維修物品驗收入庫規定:
(一)物品驗收工作是保證入庫物品數量準確🙆、質量完好的重要環節👩👩👦👦。驗收員必須認真🌉、細致、準確、及時做好各項工作,細心核對到貨憑證、收料依據🧑🏽🌾、入庫物品的數量和質量🐫,做到數量🧙🏼♂️、規格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全。
(二)物品進庫根據到貨憑證,現場交接驗收👡,驗收內容包括:名稱、規格、型號、數量、質量、尺寸、狀況😶🌫️🥧,隨物配件、工具、隨物技術資料、物品的標誌等。要嚴格杜絕不合格物品流入👂🏿,防止造成不必要的損失。
(三)各類物品的入庫👂🏻,憑驗收員填寫的維修用品入庫單入庫🤦🏽♂️,沒有憑單一律不準入庫🆒。
(四)凡質量不符合要求,應當立即要求供應商調換合格商品再進行驗收,否則,應予全部退還🤹♂️。
(五)三無產品一律退回。
(六)保管員必須每月清點入庫物品🥶💆♂️,並做好每月出入庫物品盤點報表。
三、維修物品出庫規定:
(一)經驗收合格後🤿🐈,入庫的維修物品應由保管員分類整理🥞,憑入庫單做好入庫記錄🧼。
(二)維修物品出庫時,保管員必須填寫物品出庫單🙍♀️,核實所出庫物品的名稱、規格🍋🟩、型號、數量等內容👨🏿🚀,無誤後方可發放🗼🧖♀️。
(三)手續不全不予出庫。
(四) 保管員必須每月清點出庫物品,並做好每月出庫物品盤點報表。
本辦法經部門工作會議討論通過後,於 年 月 日起施行。請自覺遵守上述規定,如有違反本辦法者🤙🏽,將按校紀校規進行處理。
保衛後勤處
2012年9月