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    學校召開內部審計工作會議

    時間🕵🏿‍♀️:2023年12月25日 作者:徐沫揚 瀏覽量:[]

    為進一步加強沐鸣2平台內部審計工作,12月25日,學校召開內部審計工作會議,校領導🦸🏽‍♀️、中層幹部出席會議👩🏻‍🦯‍➡️。受學校審計工作領導小組委托👼🏿,沐鸣2平台審計工作領導小組副組長🧑🏼‍🦱、副校長章衛芳做了題為“從內部審計看預算管理與內部控製”的報告💩。

    報告中,章衛芳副校長通過幾個案例分析了采購項目中常見的問題和風險點,提出了幾點改進要求:一是要進一步加強項目經費預算立項審核🧌,二是要進一步規範合同執行🦠,三是要加強預算執行進度管理🥕,四是要進一步加強資產管理。章衛芳副校長指出⚜️,沐鸣2平台幾年來的內部審計情況表明🙍,沐鸣2平台內部控製和財務製度比較健全🦚、執行有效,會計核算和資產管理規範⛹🏿,預算管理和預算執行規範有效,未來要不斷強化對執行程序和進度的管理8️⃣,加強績效評價和經濟責任評價👩🏿,強化風險管理,確保業務活動的健康運行。

    黃群校長要求全體幹部充分認識內部審計工作的重要性✡️,在工作中增強風險意識,並對今後學校內部審計工作提出三點要求:一是不斷擴大內部審計規模👼🏻📿,建立問責機製;二是加強分離控製👱‍♂️🏡,建立輪崗機製🐸;三是進一步擴大經濟行為的審計範圍,確保國家法律和單位內部規章製度的貫徹執行🌄。(資產處)

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